O melhor evento de controle interno e auditoria governamental chegou!

Belém – PA
29, 30 e 31 de maio

região Norte

O Evento acontece Presencialmente em Belém-PA.

Os melhores profissionais

Uma Oportunidade de estar entre Grandes Nomes do Controle e Auditoria no Setor Público.

20 horas/ aula.

Muito Conteúdo e a Maior Carga Horária do tema.

Apresentação.

Boas práticas relacionadas ao tema Controle Interno e Auditoria Governamental.

Na Administração Pública, o Controle e a Auditoria Interna são essenciais para assegurar aos interessados que os recursos públicos estão (ou não) sendo alocados de acordo com as normas de regência, em prol da sociedade. Assim, cabe ao Controle Interno, o papel de fornecer aos Gestores, de todos os níveis, informações para a tomada de decisão e relatos que venham auxiliar no controle de processos mais efetivo, mitigando falhas, práticas ineficientes e antieconômicas.

Em qualquer caso, o mais importante é o profissional dominar e ter consciência das normas, técnicas, procedimentos e avaliação das responsabilizações de pessoas físicas ou jurídicas, quando for o caso, apresentando um trabalho confiável e de excelência.

Neste sentido, o Seminário de Excelência em Controle Interno e Auditoria Governamental, o CONTROGOV, visa atender as necessidades de compartilhar conhecimento, procedimentos e boas práticas relacionadas ao tema Controle Interno e Auditoria Governamental, contribuindo para uma Administração Pública mais eficiente e responsável.

Objetivos.

Já na sua segunda edição, o CONTROGOV se realizará na dinâmica entre palestras e oficinas práticas, com os melhores especialistas e tem como objetivo promover a capacitação e a integração entre os profissionais que atuam nas Unidades de Controle Interno e Auditorias Governamentais.

Palestrantes Confirmados

RICARDO da Fonseca

Especialista em Transparência Pública, foi um dos precursores do tema no mercado brasileiro, ajudando desde 2011 entidades municipais a ter uma gestão 100% transparente. Fundador, CEO e Diretor Comercial na CR2 Transparência Pública, a maior empresa do Brasil no segmento.

CLÁUDIA FUSCO

Mestre em Administração Pública pela Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro/MG. Pós-graduada em Direito Público, Transparência e Controle Externo pela PUC Minas. Bacharel em Direito pela UFMG. Analista de Controle Externo na área de Direito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, desde 2008, onde foi Superintendente de Controle Externo no período de 2013 a 2017. Atualmente, é titular do cargo de Controladora-Geral Adjunta do Município de Belo Horizonte, designada para a Subcontroladoria de Transparência e Prevenção da Corrupção. 

PAULO HENRIQUE FEIJÓ

Graduado em Ciências Contábeis e Atuariais pela Universidade de Brasília – UnB. Pós-Graduação em Contabilidade e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. 13 anos de experiência na Coordenação-Geral de Programação Financeira (1998 – 2006) e 3 anos como Coordenador-Geral de Contabilidade do Governo Federal (2006 – 2009), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN); Foi Coordenador-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação da Secretaria do Tesouro Nacional (2009 a 2012); Professor da disciplina de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Administração Orçamentária e Financeira em cursos de graduação e pós-graduação;  Representante do Conselho Federal de Contabilidade na Associação Interamericana de Contabilidade (AIC). Ocupou o cargo de Subsecretário de Modernização da Gestão de Finanças Públicas da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, liderando os projetos: o Implantação no Sistema de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado do Rio de Janeiro (Siafe-Rio) o Implantação da Guia de Recolhimento do Estado do Rio de Janeiro (GRE) o Implantação da Conta Única do Tesouro Estadual (RJ). Trabalhou como Subsecretário de Gestão Fiscal do Município de Niterói. Atualmente é Coordenador de Orçamento da Secretaria de Educação do Município do Rio de Janeiro.

MILTON MENDES

Contador, Auditor, Palestrante, Professor Universitário, Professor de Pós Graduação. Coordenador de Cursos de Capacitação na Área de Atuação Municipal; Especialista em Administração Pública Municipal (Faculdade de Ciências Humanas de Pedro Leopoldo – MG); Especialista em Direito Público (Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce – FADIVALE – Governador Valadares – MG); Autor de vários trabalhos publicados sobre Controle Interno, Licitações, Gestão Administrativa, Contábil e Financeira dos Órgãos Municipais; atuou como Controlador Geral do Município de Ibatiba – ES (2009-2011), foi Auditor Chefe do Município de Galileia – MG (2017-2018). Atual Controlador Geral do Município de São Félix de Minas, Assessor técnico de várias Câmaras Municipais. Conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (2010/2013 – 2018/2021). Coordenador do Grupo de Trabalho da Área Pública (CRCMG – Belo Horizonte – MG – 2010-2013). Membro e Orador da Academia Mineira de Ciências Contábeis.

KLEBERSON SOUZA

Mestre em Administração Pública pela FGV, Especialista em Direito e Controle Externo da Administração Pública pela FGV. Auditor Federal de Finanças e Controle da CGU. Professor. Coautor dos Livros Como combater a corrupção em licitações – detecção e prevenção de fraudes, Como Combater o Desperdício – Gestão de Riscos na Prática e Auditoria Baseada em Riscos, todos publicados pela editora Fórum em 2018, 2020 e 2022, respectivamente.

BRUNA PIZA

Advogada especialista em Direito Público e em Direito Empresarial, com forte atuação em Compliance e LGPD. Fundadora e ex-presidente do NEW Instituto de Compliance, também foi presidente da Comissão Especial de Compliance da OAB Goiás. Atuou como Chefe de Gabinete e hoje é Chefe do Núcleo de Projetos Governamentais da Controladoria Geral do Estado de Goiás. É mestranda em Direito e Políticas Públicas, com área de concentração em Patologias Corruptivas, pela Universidade Federal de Goiás.

RODRIGO ZANZONI

Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Onde foi Diretor de Planejamento e Implementação de Sistemas, e atualmente ocupa o cargo de Chefe de Gabinete da Presidência do TCM/GO. Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Católica de Goiás, Especialista em Auditoria e Gestão Governamental pela PUC/GO. Pós Graduado em Administração Pública. Foi Servidor da Carreira de Finanças e Controle da CGU. Atuou como Coordenador dos Cursos de Graduação e pós-graduação em Administração Pública e de Ciências Contábeis das Faculdades Alves Faria (ALFA).

DHEYMIA LIMA

Auditora Interna em Instituição Financeira e Bacharel em Administração pela Universidade Federal do Amazonas. Auditora Líder ISO 9.001, 14.001 e 45.001. Possui dez anos de experiência em Auditoria Interna, tendo atuado nas áreas de auditoria operacional, auditoria de tecnologia da informação e gerenciamento de atividades de Auditoria Interna.

WENDEL ABREU

Auditor Interno em Instituição Financeira e Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Católica Dom Bosco. Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. Auditor Líder ISO 9.001, 14.001, 45.001, 37.001 e 27.001. Possui dez anos de experiência em Auditoria Interna, atualmente liderando auditorias no ambiente de TI.

Programação

Segunda – 29/05

13h:00 – 14h:00

Credenciamento.

14h:00 – 14h15

Abertura.

14h15 – 16H00

PALESTRA 01

O QUE MUDA NA ROTINA DO CONTROLE INTERNO COM ATUAÇÃO EM UM GOVERNO TRANSPARENTE.

Alterações legislativas recentes, Programa Nacional de Transparência Pública e Lei Geral de Proteção de Dados.

– Ricardo DA FONSECA.
16H00 – 16h15

Coffee-break.

16h15 – 18H00

PALESTRA 02

10 ANOS DA DECLARAÇÃO DE POSICIONAMENTO DO IIA: AS TRÊS LINHAS DE DEFESA NO GERENCIAMENTO EFICAZ DE RISCOS E CONTROLES.

UMA VISÃO PRÁTICA PARA CONTROLADORIAS PÚBLICAS.

– Cláudia Fusco.
18H00

encerramento.

Terça – 30/05

OFICINAS SIMULTÂNEAS – MANHÃ.

08h:00 / 12H:00
Oficina 01

NOÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SIAFIC.

O SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE.

– Paulo Henrique Feijó.
08h:00 / 12H:00

Oficina 02

ELABORANDO O PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA.

– Milton Mendes botelho.
12H:00

INTERVALO – ALMOÇO.

OFICINAS SIMULTÂNEAS – Tarde.

14h:00 / 18H:00

Oficina 03

A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E A ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO.

– Kleberson Souza.
14h:00 / 18H:00

Oficina 04

ATuação NA GESTÃO DE PESSOAL.

utilizando ÍNDICES PARA ELABORAÇÃO Do RELATÓRIO DE AUDITORIA.

– Rodrigo Zanzoni.

Quarta – 31/05

08h:00 / 09H:45

PALESTRA 03

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS APLICADOS NA LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS.

– Kleberson Souza.
09h:45 / 10H:00

Coffee-break.

10h:00 / 12H:00

PALESTRA 04

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

CASES E QUESTÕES PRÁTICAS da lrf.

– Paulo Henrique Feijó.
12H:00 / 14H:00

Intervalo – Almoço.

14H:00 / 15H:45

PALESTRA 05

o PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLIANCE nos municípios.

O QUE APRENDER COM O ESTADO DE GOIÁS?

– Bruna Piza.
15h45 / 16H:00

Coffee-break.

16h – 17h:00

PALESTRA 06

O CONTROLE SOCIAL COMO FERRAMENTA DE GESTÃO E GOVERNANÇA.

– Rodrigo Zanzoni.
17h:00 – 18h

PAINEL

O AUDITOR DO FUTURO – SOMOS AUTORES.

– Wendel Abreu e Dheymia Lima.
18h

encerramento.

COMO FOI O EVENTO EM 2022.

Local

hotel sagres belém

Avenida Governador José Malcher, N° 2927, Bairro São Brás, Belém-Pa.

VAGAS ESGOTADAS

1º Lote
R$ 2.900,00

Para inscrições realizadas até o dia 01/05/2023.

VAGAS ESGOTADAS
R$ 3.380,00

Incluso na sua inscrição

03 dias de evento

Material de Apoio PERSONALIZADO

COFFEE- BREAK`S

certificado De participação DIGITAL

¹A organização do evento reserva-se o direito de modificar temas da programação e/ou substituir palestrantes, sem aviso prévio, por questões e razões de ordem superveniente;

²A Excelencia educação se reserva o direito de cancelar o evento por falta de quórum ou por motivo de força maior;

³A Excelência Educação emitirá os certificados aos participantes que obtiverem no mínimo 70% de presença da carga horária total do seminário;

Apoiadores:

Inscreva-se

Investimento

R$3.380,00

por inscrição

Formas de Pagamento: Pix, TED, Boleto Bancário, Cartão de Crédito (em até 12x - com juros)

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