10, 11 e 12 de Setembro de 2025.
GOIÂNIA - GO

FORMAÇÃO EM AUDITORIA INTERNA PARA CONTROLADORES INTERNOS.

Em Atendimento a IN 08/2021 do TCM/GO.

Curso Background

Sobre o curso

Descrição

A Instrução Normativa 08/2021 do TCM/GO estabelece diretrizes fundamentais para a implantação do Sistema de Controle Interno nos municípios goianos, reforçando a importância da auditoria interna como instrumento essencial para a boa governança pública. Neste contexto, surge a necessidade urgente de capacitar os agentes responsáveis pelo controle interno, preparando-os para implementar processos de auditoria eficientes e em total conformidade com as exigências normativas.

Esse curso foi especialmente desenvolvido para atender essa demanda, oferecendo conhecimentos técnicos e práticos alinhados às determinações da IN 08/2021. Abordaremos todas as etapas do processo de auditoria interna – desde o planejamento anual e execução até a elaboração de relatórios e o monitoramento das recomendações. Esta formação prepara profissionais para conduzirem auditorias alinhadas às normas aplicáveis, elevando os padrões de eficiência e governança na administração pública.

Ao final do programa, os participantes estarão aptos a implementar melhorias significativas nos sistemas de controle interno, por meio do Plano Anual de Auditoria, contribuindo para uma gestão municipal mais íntegra e responsável.

Objetivo

  • Capacitar Agentes de Controle interno para implementar auditorias conforme a IN 08/2021 do TCM/GO, garantindo conformidade legal e eficiência na gestão municipal;

  • Fornecer ferramentas práticas para planejamento, execução e relatórios de auditoria, incluindo análise de processos e monitoramento de recomendações;

  • Fortalecer o controle interno com metodologias padronizadas, reduzindo riscos e melhorando a governança pública;

  • Sensibilizar gestores sobre o papel estratégico da auditoria como instrumento de transparência e otimização de recursos.

Público-Alvo

  • Controladores Internos, Auditores, Analistas de Controle Interno;
  • Assessores e Consultores da Administração Pública Municipal;
  • Agentes Públicos que atuam direta ou indiretamente no Sistema de Controle Interno;
  • Secretários, Diretores, Coordenadores e demais responsáveis por áreas do SCI.

20 (vinte) horas/aula.
–1° dia: Das 8h às 12h e das 13h às 17h.
–2° dia: Das 8h às 12h e das 13h às 17h.
–3° dia: Das 8h às 12h.

Programação

    7h30min às 8h – Credenciamento;
    8h – Inicio – Manhã;
    9h30min – Coffe-Break;
    12h as 13h – Intervalo – Almoço;
    15h:40min – Coffe-Break;
    17h – Encerramento;

Professores

ALINE DE OLIVEIRA

Mestre em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social; Especialista em Perícia Contábil, Contabilidade e Controles Públicos; Bacharel em Ciências Contábeis pela UEFS; É Servidora Pública Federal; Possui 12 anos de experiência no Setor Público (Federal, Estadual e Municipal) nas áreas de Auditoria Interna Governamental, Gestão de Riscos, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Controle […]

RAFAEL AZEVEDO

Contador; Especialista em Administração Pública e em Controles Públicos; Consultor em Controle Interno, referência na Modernização de Controladorias Municipais; Mestre em Desenvolvimento Regional; MBA em Controles Públicos; Palestrante; Presidente da Consinter Controles Públicos; Pesquisador na área de Gestão de Custos, Gestão de Almoxarifado, Controle Interno, Auditoria e Organização Administrativa na Administração Pública Municipal.

Local do Curso

PLAZA INN AUGUSTUS
Av. Araguaia, 702 - St. Central, Goiânia - GO, 74020-155

Local do Curso FORMAÇÃO EM AUDITORIA INTERNA PARA CONTROLADORES INTERNOS.

Conteúdo Programático

1. ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA NA IN 08/2021 TCM-GO.
Conceitos e objetivos de Auditoria Interna;
Atividade de Auditoria Interna NA iN 08/2021 TCM-GO;
Modelos das Três Linhas;
Auditoria Interna na Gestão Municipal;
O papel da Auditoria na Controladoria;
Serviços de Avaliação e de Consultoria.

2. ESTRUTURAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA AUDITORIA NA CONTROLADORIA.
Análise de processos licitatórios;
Análise de processos de pagamento;
Descentralização da análise de processos;
Fortalecimento das unidades administrativas;
Regulamentação da Auditoria no Município.

3. ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA.
Metodologia para elaboração do Planejamento Anual de Auditoria Interna;
Critérios para seleção dos objetos de Auditoria Interna;
Estrutura do Planejamento Anual das Atividades de Auditoria;
Acompanhamento do Planejamento Anual de Auditoria;
Acompanhamento da execução das Auditorias.

4. PLANEJAMENTO DE AUDITORIA.
Elaboração da Análise Preliminar do Objeto de Auditoria;
Elaboração da Matriz de Planejamento;
Definição das questões de Auditoria;
Procedimentos para coleta de informações.

5. EXECUÇÃO DA AUDITORIA.
Comunicação com a Unidade Auditada durante a execução;
Testes de Auditoria Governamental;
Técnicas de Auditoria Governamental;
Evidências de Auditoria;
Achados de Auditoria;
Elaboração da Matriz de Achados;
Papéis de trabalho e documentação de Auditoria.

6. RELATÓRIO DE AUDITORIA.
Relatório Preliminar de Auditoria;
Manifestação da Unidade Auditada;
Reunião de busca de soluções com a Unidade Auditada;
Recomendações de Auditoria;
Relatório Final de Auditoria.

7. MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES.
Relatório de Monitoramento;
O processo de monitoramento;
Formas e critérios de monitoramento;
Comunicação da situação de implementação das recomendações;
Divulgação do monitoramento.

8. COMUNICAÇÃO RESULTADOS DOS TRABALHOS DE AUDITORIA.
Formas de divulgação dos resultados dos trabalhos de Auditoria Interna;
Comunicação dos trabalhos de Auditoria Interna para a gestão;
Uso dos canais de comunicação;
Utilização da comunicação para sensibilizar a gestão.

9. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA.
Metodologia para elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna;
Estrutura do Relatório Anual das Atividades de Auditoria;
Comparativo da execução do Planejamento Anual no Relatório Anual.

10. SENSIBILIZAÇÃO DA GESTÃO PARA A ATIVIDADE DE AUDITORIA.

11. MODELOS DE DOCUMENTOS PARA APLICAÇÃO DURANTE O CURSO:
Planejamento Anual de Auditoria;
Programa de Auditoria;
Matriz de Planejamento;
Matriz de Achados;
Solicitação de Auditoria;
Relatório de Auditoria;
Planilha de monitoramento das recomendações;
Relatório Anual de Auditoria.

Incluso

Material de Apoio Exclusivo

Apostila Impressa.

05 Coffee-Breaks

Certificado de Participação (Digital)

MATERIAL PARA APLICAÇÃO PRÁTICA DO CONTEÚDO: Minutas de Documentos e demais modelos.

Importante

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES.

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SETOR

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E-MAIL


COMERCIAL

(62) 9.8558-2359

contato@excelenciaeducacao.com.br


ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

(62) 3283-1514

financeiro@excelenciaeducacao.com.br


 

DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO:
  1. Garanta a sua participação por meio da inscrição antecipada em nosso Site.
  2. A Excelência Educação confirmará o curso até 10 (dez) dias antes da data de realização, proporcionando tempo para que você tome as medidas necessárias para comparecer (transporte, hospedagem e etc).
  3. Por favor, observe que a CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO será efetuada somente após o envio da nota de empenho, autorização/ordem de serviço, ou o efetivo pagamento da(s) inscrição(ões).
  4. AS VAGAS SÃO LIMITADAS! Por isso, assegure a sua participação agindo com antecedência.

RESERVA DE DIREITOS:
  1. A Excelência Educação reserva-se o direito de adiar ou cancelar o curso por falta de quórum ou por motivo de força maior. Ou substituir os professores por questões e razões de ordem supervenientes.

CANCELAMENTO POR PARTE DO INSCRITO:
  1. Em caso de necessidade de cancelamento por parte do inscrito, solicitamos que seja realizado com 03 (três) dias úteis de antecedência a data do curso. (Prazo hábil para não confeccionar o seu material e demais confirmações).
  2. Após esse prazo, a opção disponível será apenas a substituição do participante.

INCLUSO NA INSCRIÇÃO:
  1. Sua inscrição inclui o material didático e de apoio, coffee-break (manhã e/ou tarde) e o certificado de participação digital, requerendo um mínimo de 75% de presença na sala de treinamento.
  2. Não estão inclusas as despesas com transporte, hospedagem e alimentação do participante.

Próximos Passos

Acompanhe os cards abaixo e siga as instruções para confirmar sua participação em: FORMAÇÃO EM AUDITORIA INTERNA PARA CONTROLADORES INTERNOS.

1

Preencha o Formulário de Inscrição

2

Seu pedido será recebido e Processado

3

Nossa equipe entra em contato e encaminha a documentação

4

Participante solicita emissão da Nota Fiscal

5

Participante encaminha comprovante de pagamento

6

Sua inscrição é confirmada

7

Participante recebe e-mail de confirmação e informações de acesso

Inscreva-se

Investimento

R$2.100,00

por inscrição

Formas de Pagamento: Pix, TED, Boleto Bancário, Cartão de Crédito (em até 12x - com juros)

Insira o número de inscrições no campo branco abaixo e clique no botão “Inscrever”

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FORMAÇÃO EM AUDITORIA INTERNA PARA CONTROLADORES INTERNOS.
10, 11 e 12 de Setembro de 2025.
GOIÂNIA - GO

FORMAÇÃO EM AUDITORIA INTERNA PARA CONTROLADORES INTERNOS.

Curso Background

A Instrução Normativa 08/2021 do TCM/GO estabelece diretrizes fundamentais para a implantação do Sistema de Controle Interno nos municípios goianos, reforçando a importância da auditoria interna como instrumento essencial para a boa governança pública. Neste contexto, surge a necessidade urgente de capacitar os agentes responsáveis pelo controle interno, preparando-os para implementar processos de auditoria eficientes e em total conformidade com as exigências normativas.

Esse curso foi especialmente desenvolvido para atender essa demanda, oferecendo conhecimentos técnicos e práticos alinhados às determinações da IN 08/2021. Abordaremos todas as etapas do processo de auditoria interna – desde o planejamento anual e execução até a elaboração de relatórios e o monitoramento das recomendações. Esta formação prepara profissionais para conduzirem auditorias alinhadas às normas aplicáveis, elevando os padrões de eficiência e governança na administração pública.

Ao final do programa, os participantes estarão aptos a implementar melhorias significativas nos sistemas de controle interno, por meio do Plano Anual de Auditoria, contribuindo para uma gestão municipal mais íntegra e responsável.

Carga Horária

20 (vinte) horas/aula.
–1° dia: Das 8h às 12h e das 13h às 17h.
–2° dia: Das 8h às 12h e das 13h às 17h.
–3° dia: Das 8h às 12h.

Objetivo

  • Capacitar Agentes de Controle interno para implementar auditorias conforme a IN 08/2021 do TCM/GO, garantindo conformidade legal e eficiência na gestão municipal;

  • Fornecer ferramentas práticas para planejamento, execução e relatórios de auditoria, incluindo análise de processos e monitoramento de recomendações;

  • Fortalecer o controle interno com metodologias padronizadas, reduzindo riscos e melhorando a governança pública;

  • Sensibilizar gestores sobre o papel estratégico da auditoria como instrumento de transparência e otimização de recursos.

Público-alvo

  • Controladores Internos, Auditores, Analistas de Controle Interno;
  • Assessores e Consultores da Administração Pública Municipal;
  • Agentes Públicos que atuam direta ou indiretamente no Sistema de Controle Interno;
  • Secretários, Diretores, Coordenadores e demais responsáveis por áreas do SCI.

Local do Curso

PLAZA INN AUGUSTUS
Av. Araguaia, 702 - St. Central, Goiânia - GO, 74020-155
Local do Curso FORMAÇÃO EM AUDITORIA INTERNA PARA CONTROLADORES INTERNOS.
Programação

7h30min às 8h – Credenciamento;
8h – Inicio – Manhã;
9h30min – Coffe-Break;
12h as 13h – Intervalo – Almoço;
15h:40min – Coffe-Break;
17h – Encerramento;

Professores

ALINE DE OLIVEIRA

Mestre em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social; Especialista em Perícia Contábil, Contabilidade e Controles Públicos; Bacharel em Ciências Contábeis pela UEFS; É Servidora Pública Federal; Possui 12 anos de experiência no Setor Público (Federal, Estadual e Municipal) nas áreas de Auditoria Interna Governamental, Gestão de Riscos, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Controle Interno; Professora e Pesquisadora na área de Contabilidade, Controle, Auditoria e Gestão de Riscos na Administração Pública; Palestrante na área de Controle Interno e Auditoria Governamental no âmbito Municipal; Criadora da Rede Brasileira de Mulheres Controladoras; Parecerista da Revista CGU, com participação na revisão e aprovação
de artigos publicados. Instrutora de Cursos na área de Controle Interno; Instrutora de treinamentos para implementação da Gestão de Riscos e Auditoria Baseada em Riscos.

RAFAEL AZEVEDO

Contador; Especialista em Administração Pública e em Controles Públicos; Consultor em Controle Interno, referência na Modernização de Controladorias Municipais; Mestre em Desenvolvimento Regional; MBA em Controles Públicos; Palestrante; Presidente da Consinter Controles Públicos; Pesquisador na área de Gestão de Custos, Gestão de Almoxarifado, Controle Interno, Auditoria e Organização Administrativa na Administração Pública Municipal.

Conteúdo Programático

1. ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA NA IN 08/2021 TCM-GO.
Conceitos e objetivos de Auditoria Interna;
Atividade de Auditoria Interna NA iN 08/2021 TCM-GO;
Modelos das Três Linhas;
Auditoria Interna na Gestão Municipal;
O papel da Auditoria na Controladoria;
Serviços de Avaliação e de Consultoria.

2. ESTRUTURAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA AUDITORIA NA CONTROLADORIA.
Análise de processos licitatórios;
Análise de processos de pagamento;
Descentralização da análise de processos;
Fortalecimento das unidades administrativas;
Regulamentação da Auditoria no Município.

3. ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA.
Metodologia para elaboração do Planejamento Anual de Auditoria Interna;
Critérios para seleção dos objetos de Auditoria Interna;
Estrutura do Planejamento Anual das Atividades de Auditoria;
Acompanhamento do Planejamento Anual de Auditoria;
Acompanhamento da execução das Auditorias.

4. PLANEJAMENTO DE AUDITORIA.
Elaboração da Análise Preliminar do Objeto de Auditoria;
Elaboração da Matriz de Planejamento;
Definição das questões de Auditoria;
Procedimentos para coleta de informações.

5. EXECUÇÃO DA AUDITORIA.
Comunicação com a Unidade Auditada durante a execução;
Testes de Auditoria Governamental;
Técnicas de Auditoria Governamental;
Evidências de Auditoria;
Achados de Auditoria;
Elaboração da Matriz de Achados;
Papéis de trabalho e documentação de Auditoria.

6. RELATÓRIO DE AUDITORIA.
Relatório Preliminar de Auditoria;
Manifestação da Unidade Auditada;
Reunião de busca de soluções com a Unidade Auditada;
Recomendações de Auditoria;
Relatório Final de Auditoria.

7. MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES.
Relatório de Monitoramento;
O processo de monitoramento;
Formas e critérios de monitoramento;
Comunicação da situação de implementação das recomendações;
Divulgação do monitoramento.

8. COMUNICAÇÃO RESULTADOS DOS TRABALHOS DE AUDITORIA.
Formas de divulgação dos resultados dos trabalhos de Auditoria Interna;
Comunicação dos trabalhos de Auditoria Interna para a gestão;
Uso dos canais de comunicação;
Utilização da comunicação para sensibilizar a gestão.

9. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA.
Metodologia para elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna;
Estrutura do Relatório Anual das Atividades de Auditoria;
Comparativo da execução do Planejamento Anual no Relatório Anual.

10. SENSIBILIZAÇÃO DA GESTÃO PARA A ATIVIDADE DE AUDITORIA.

11. MODELOS DE DOCUMENTOS PARA APLICAÇÃO DURANTE O CURSO:
Planejamento Anual de Auditoria;
Programa de Auditoria;
Matriz de Planejamento;
Matriz de Achados;
Solicitação de Auditoria;
Relatório de Auditoria;
Planilha de monitoramento das recomendações;
Relatório Anual de Auditoria.

Incluso

Material de Apoio Exclusivo

Apostila Impressa.

05 Coffee-Breaks

Certificado de Participação (Digital)

MATERIAL PARA APLICAÇÃO PRÁTICA DO CONTEÚDO: Minutas de Documentos e demais modelos.

Informações Importantes

* O Certificado será entregue ao final do curso, aos participantes que cumprirem no mínimo 75% da carga horária total.

* A Excelência Educação se reserva no direito de adiar ou cancelar qualquer curso, caso haja insuficiência de quórum.

Política de Cancelamento

1 - Você pode cancelar a sua inscrição até 48 (quarenta e oito) horas antes da data de início do curso, após esse período não é possível o cancelamento ou reembolso do valor da inscrição.

2 - Para solicitar o seu cancelamento, envie um email para contato@excelenciaeducacao.com.br

3 - Em caso de não comparecimento do(a) participante ao curso, não haverá ressarcimento de qualquer valor a(o) Participante.

Investimento

Inscrição

R$2.100,00

* Consulte valor promocional para grupos

Formas de Pagamento

Pix, TED, Boleto Bancário, Cartão de Crédito (em até 12x - com juros)

Dados Bancários

EXCELÊNCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA.

CNPJ: 26.855.539/000116
BANCO DO BRASIL
Agencia: 1452-4
Conta Corrente: 65.612-7

Chave Pix

CNPJ: 26.855.539/000116