
A Instrução Normativa 08/2021 do TCM/GO estabelece diretrizes fundamentais para a implantação do Sistema de Controle Interno nos municípios goianos, reforçando a importância da auditoria interna como instrumento essencial para a boa governança pública. Neste contexto, surge a necessidade urgente de capacitar os agentes responsáveis pelo controle interno, preparando-os para implementar processos de auditoria eficientes e em total conformidade com as exigências normativas.
Esse curso foi especialmente desenvolvido para atender essa demanda, oferecendo conhecimentos técnicos e práticos alinhados às determinações da IN 08/2021. Abordaremos todas as etapas do processo de auditoria interna – desde o planejamento anual e execução até a elaboração de relatórios e o monitoramento das recomendações. Esta formação prepara profissionais para conduzirem auditorias alinhadas às normas aplicáveis, elevando os padrões de eficiência e governança na administração pública.
Ao final do programa, os participantes estarão aptos a implementar melhorias significativas nos sistemas de controle interno, por meio do Plano Anual de Auditoria, contribuindo para uma gestão municipal mais íntegra e responsável.
Capacitar Agentes de Controle interno para implementar auditorias conforme a IN 08/2021 do TCM/GO, garantindo conformidade legal e eficiência na gestão municipal;
Fornecer ferramentas práticas para planejamento, execução e relatórios de auditoria, incluindo análise de processos e monitoramento de recomendações;
Fortalecer o controle interno com metodologias padronizadas, reduzindo riscos e melhorando a governança pública;
Sensibilizar gestores sobre o papel estratégico da auditoria como instrumento de transparência e otimização de recursos.

Mestre em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social; Especialista em Perícia Contábil, Contabilidade e Controles Públicos; Bacharel em Ciências Contábeis pela UEFS; É Servidora Pública Federal; Possui 12 anos de experiência no Setor Público (Federal, Estadual e Municipal) nas áreas de Auditoria Interna Governamental, Gestão de Riscos, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Controle […]

Contador; Especialista em Administração Pública e em Controles Públicos; Consultor em Controle Interno, referência na Modernização de Controladorias Municipais; Mestre em Desenvolvimento Regional; MBA em Controles Públicos; Palestrante; Presidente da Consinter Controles Públicos; Pesquisador na área de Gestão de Custos, Gestão de Almoxarifado, Controle Interno, Auditoria e Organização Administrativa na Administração Pública Municipal.
PLAZA INN AUGUSTUS
Av. Araguaia, 702 - St. Central, Goiânia - GO, 74020-155
1. ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA NA IN 08/2021 TCM-GO.
Conceitos e objetivos de Auditoria Interna;
Atividade de Auditoria Interna NA iN 08/2021 TCM-GO;
Modelos das Três Linhas;
Auditoria Interna na Gestão Municipal;
O papel da Auditoria na Controladoria;
Serviços de Avaliação e de Consultoria.
2. ESTRUTURAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA AUDITORIA NA CONTROLADORIA.
Análise de processos licitatórios;
Análise de processos de pagamento;
Descentralização da análise de processos;
Fortalecimento das unidades administrativas;
Regulamentação da Auditoria no Município.
3. ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA.
Metodologia para elaboração do Planejamento Anual de Auditoria Interna;
Critérios para seleção dos objetos de Auditoria Interna;
Estrutura do Planejamento Anual das Atividades de Auditoria;
Acompanhamento do Planejamento Anual de Auditoria;
Acompanhamento da execução das Auditorias.
4. PLANEJAMENTO DE AUDITORIA.
Elaboração da Análise Preliminar do Objeto de Auditoria;
Elaboração da Matriz de Planejamento;
Definição das questões de Auditoria;
Procedimentos para coleta de informações.
5. EXECUÇÃO DA AUDITORIA.
Comunicação com a Unidade Auditada durante a execução;
Testes de Auditoria Governamental;
Técnicas de Auditoria Governamental;
Evidências de Auditoria;
Achados de Auditoria;
Elaboração da Matriz de Achados;
Papéis de trabalho e documentação de Auditoria.
6. RELATÓRIO DE AUDITORIA.
Relatório Preliminar de Auditoria;
Manifestação da Unidade Auditada;
Reunião de busca de soluções com a Unidade Auditada;
Recomendações de Auditoria;
Relatório Final de Auditoria.
7. MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES.
Relatório de Monitoramento;
O processo de monitoramento;
Formas e critérios de monitoramento;
Comunicação da situação de implementação das recomendações;
Divulgação do monitoramento.
8. COMUNICAÇÃO RESULTADOS DOS TRABALHOS DE AUDITORIA.
Formas de divulgação dos resultados dos trabalhos de Auditoria Interna;
Comunicação dos trabalhos de Auditoria Interna para a gestão;
Uso dos canais de comunicação;
Utilização da comunicação para sensibilizar a gestão.
9. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA.
Metodologia para elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna;
Estrutura do Relatório Anual das Atividades de Auditoria;
Comparativo da execução do Planejamento Anual no Relatório Anual.
10. SENSIBILIZAÇÃO DA GESTÃO PARA A ATIVIDADE DE AUDITORIA.
11. MODELOS DE DOCUMENTOS PARA APLICAÇÃO DURANTE O CURSO:
Planejamento Anual de Auditoria;
Programa de Auditoria;
Matriz de Planejamento;
Matriz de Achados;
Solicitação de Auditoria;
Relatório de Auditoria;
Planilha de monitoramento das recomendações;
Relatório Anual de Auditoria.




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10, 11 e 12 de Setembro de 2025. GOIÂNIA - GO FORMAÇÃO EM AUDITORIA INTERNA PARA CONTROLADORES INTERNOS.![]() A Instrução Normativa 08/2021 do TCM/GO estabelece diretrizes fundamentais para a implantação do Sistema de Controle Interno nos municípios goianos, reforçando a importância da auditoria interna como instrumento essencial para a boa governança pública. Neste contexto, surge a necessidade urgente de capacitar os agentes responsáveis pelo controle interno, preparando-os para implementar processos de auditoria eficientes e em total conformidade com as exigências normativas. Esse curso foi especialmente desenvolvido para atender essa demanda, oferecendo conhecimentos técnicos e práticos alinhados às determinações da IN 08/2021. Abordaremos todas as etapas do processo de auditoria interna – desde o planejamento anual e execução até a elaboração de relatórios e o monitoramento das recomendações. Esta formação prepara profissionais para conduzirem auditorias alinhadas às normas aplicáveis, elevando os padrões de eficiência e governança na administração pública. Ao final do programa, os participantes estarão aptos a implementar melhorias significativas nos sistemas de controle interno, por meio do Plano Anual de Auditoria, contribuindo para uma gestão municipal mais íntegra e responsável. Carga Horária20 (vinte) horas/aula. Objetivo
Público-alvo
Local do Curso PLAZA INN AUGUSTUS Av. Araguaia, 702 - St. Central, Goiânia - GO, 74020-155 ![]() Programação 7h30min às 8h – Credenciamento; Professores![]() ALINE DE OLIVEIRAMestre em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social; Especialista em Perícia Contábil, Contabilidade e Controles Públicos; Bacharel em Ciências Contábeis pela UEFS; É Servidora Pública Federal; Possui 12 anos de experiência no Setor Público (Federal, Estadual e Municipal) nas áreas de Auditoria Interna Governamental, Gestão de Riscos, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Controle Interno; Professora e Pesquisadora na área de Contabilidade, Controle, Auditoria e Gestão de Riscos na Administração Pública; Palestrante na área de Controle Interno e Auditoria Governamental no âmbito Municipal; Criadora da Rede Brasileira de Mulheres Controladoras; Parecerista da Revista CGU, com participação na revisão e aprovação ![]() RAFAEL AZEVEDOContador; Especialista em Administração Pública e em Controles Públicos; Consultor em Controle Interno, referência na Modernização de Controladorias Municipais; Mestre em Desenvolvimento Regional; MBA em Controles Públicos; Palestrante; Presidente da Consinter Controles Públicos; Pesquisador na área de Gestão de Custos, Gestão de Almoxarifado, Controle Interno, Auditoria e Organização Administrativa na Administração Pública Municipal. Conteúdo Programático1. ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA NA IN 08/2021 TCM-GO. 2. ESTRUTURAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA AUDITORIA NA CONTROLADORIA. 3. ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA. 4. PLANEJAMENTO DE AUDITORIA. 5. EXECUÇÃO DA AUDITORIA. 6. RELATÓRIO DE AUDITORIA. 7. MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES. 8. COMUNICAÇÃO RESULTADOS DOS TRABALHOS DE AUDITORIA. 9. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA. 10. SENSIBILIZAÇÃO DA GESTÃO PARA A ATIVIDADE DE AUDITORIA. 11. MODELOS DE DOCUMENTOS PARA APLICAÇÃO DURANTE O CURSO: Incluso![]() Material de Apoio Exclusivo![]() Apostila Impressa.![]() 05 Coffee-Breaks![]() Certificado de Participação (Digital)MATERIAL PARA APLICAÇÃO PRÁTICA DO CONTEÚDO: Minutas de Documentos e demais modelos.Informações Importantes* O Certificado será entregue ao final do curso, aos participantes que cumprirem no mínimo 75% da carga horária total. * A Excelência Educação se reserva no direito de adiar ou cancelar qualquer curso, caso haja insuficiência de quórum. Política de Cancelamento1 - Você pode cancelar a sua inscrição até 48 (quarenta e oito) horas antes da data de início do curso, após esse período não é possível o cancelamento ou reembolso do valor da inscrição. 2 - Para solicitar o seu cancelamento, envie um email para contato@excelenciaeducacao.com.br 3 - Em caso de não comparecimento do(a) participante ao curso, não haverá ressarcimento de qualquer valor a(o) Participante. InvestimentoInscriçãoR$2.100,00* Consulte valor promocional para grupos Formas de PagamentoPix, TED, Boleto Bancário, Cartão de Crédito (em até 12x - com juros) Dados BancáriosEXCELÊNCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA. CNPJ: 26.855.539/000116 Chave PixCNPJ: 26.855.539/000116 |